延安市志丹县组织部2018年部门综合预算说明
索引号: 016077694/2018-0053 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年03月19日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

一、部门主要职责

1贯彻落实党的干部路线方针政策制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案研究制定选拔考核干部的规定和程序负责全县干部工作的宏观管理

2对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解提出调整配备的意见和建议抓好领导班子的思想作风建设负责办理县委向县人大推荐干部的工作办理县委管理和县委委托管理干部的任免审批手续承办干部调动事宜考察审批县级局政工人事科长乡镇党政办主任的任免事宜组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作负责部分干部的交流工作办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续

3制定全县干部队伍发展规划负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导管理工作

4贯彻落实党的组织工作的路线方针和政策对全县各级党的组织建设进行调查研究提出意见建议研究制定加强党的组织建设的措施并进行宏观指导督促检查负责全县党员的管理教育和发展工作负责组织员队伍建设

5承办县党代会人代会政协会的有关工作及各级代表委员的推选考察工作

6负责县委管理的国有企业领导班子建设工作对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导

7对全县干部教育培训工作进行规划指导对党政干部和企业经营管理者科技人员教育培训工作进行协调督促和检查并具体组织领导干部和组织人事干部的培训

8指导全县知识分子工作推动和促进社会各类人才成长开发和合理配置负责选拔和管理有突出贡献专家专门人才和新世纪科技带头人

9负责对全县确定干部建国前参加革命工作时间建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理参与制定干部监督工作的政策规定督促检查贯彻落实党政领导干部选拔任用工作条例》,负责对领导班子和领导干部的监督受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治思想作风廉政品德等方面的问题查办有关案件

10负责县级党委人大政协民主党派群众团体机关参照国家公务员暂行条例管理工作和全县参照管理工作的指导

11负责党员干部的来信来访工作

12负责党员和干部的统计工作负责县委管理的干部的档案管理并指导全县干部档案管理工作负责全县组织史资料的收集编写和出版工作

13指导检查各级党组织的工作及时向县委和市委组织部报告全县党的组织干部工作情况

14负责离退休干部工作的宏观指导办理县委管理的干部的离退休审批手续管理县委老干部工作局

15完成县委和市委组织部交办的其他任务

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

志丹县委组织部本级(机关)

2

志丹县目标责任考核办公室

3

志丹县委党校

4

志丹县党史办公室

5

志丹县老干部工作局

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制55人,其中行政编制29人、事业编制26人;单位管理的离退休人员510人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备2台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2242.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算2242.9万元,较上年预算增长485.31万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算2242.9万元,较上年预算增长485.31万元,主要因为2018年财政配套养老保险部分和住房公积金部分直接预算到了单位。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算2242.9万元,较上年预算增长485.31万元,主要因为2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、2018年工资福利支出1835.48万元,较上年增加458.15万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出404.9万元,较上年增长25.9元,主要因为是下属各单位增加了专项业务费。对个人和家庭补助支出2.52万元,较上年增加1.26万元,主要因为是增加了遗属。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目, 2018年工资福利支出1835.48万元,较上年增加458.15万元,主要因为是2018年财政配套养老保险和住房公积金直接预算到了单位。商品和服务支出404.9万元,较上年增长25.9元,主要因为是下属各单位增加了专项业务费。对个人和家庭补助支出2.52万元,较上年增加1.26万元,主要因为是增加了遗属。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

 2018年部门“三公”经费预算支出共计24万元,其中国内接待费0元,公务用车运行维护费24万元,较上年没有变动。会议费预算0元,培训费预算0元。

(七)机关运行经费安排情况

 2018年财政局机关运行经费为212.2万元,较上年增加20.3元,主要因为增加了金财网络租赁费。
(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

                             

 

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